会计与税务申报|以合规为底线,以风控为方法

在印度尼西亚稳定运营
从日常申报到审计与税务风险管理

面向大型企业与跨境团队:建立可审计、可追溯、可持续的财税合规体系

  • 按期完成税务申报与合规义务,降低滞纳金与行政风险敞口
  • 以“数据一致性 + 证据链”为核心,支持审计、尽调与监管沟通
  • 必要时提供税务筹划与风险应对方案,兼顾业务效率与合规边界

建议在公司设立完成后尽早建立会计科目、发票与合同流程、申报节奏与权限管理,避免“补账式合规”造成成本上升。

Accounting & Tax Filing
合规交付
流程标准化 / 口径一致 / 节点可控

会计与税务申报

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会计与税务申报

月度/年度申报、账务处理与合规支持,确保按期完成税务义务。

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工资代发服务

规范薪资计算与发放流程,降低用工合规与申报风险。

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LKPM 报告申报

季度/年度投资活动报告准备与提交,确保申报准确按时。

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增值税纳税人登记

协助完成 VAT 纳税人登记与合规设置,满足 PPN 申报要求。

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税收协定(Tax Treaty)

协助评估税收协定适用性,优化跨境税务安排。

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税务顾问服务

与资深税务顾问沟通,规划税务策略并控制风险。

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面向大型企业的财税治理要点

把“按时报税”升级为“财税可审计”:为尽调、审计与跨境汇报提供一致口径

数据口径与台账体系

统一收入确认、成本归集、发票与合同匹配逻辑,建立可追溯台账与凭证链条,减少差异解释成本。

申报节奏与责任矩阵

把月度/季度/年度申报拆解为明确节点与责任人,配套审批与留痕机制,降低漏报与延误风险。

税务风险识别与处置

对异常波动、交易结构、关联交易与合规边界进行定期扫描;必要时制定风险应对与沟通策略。


实施流程

交付导向:现状诊断 → 流程与口径固化 → 申报执行 → 持续优化与审计对接

步骤 1:现状与合规义务盘点

确认主体类型、业务范围、纳税义务与申报周期;识别缺口与高风险环节。

步骤 2:流程与口径标准化

固化发票、合同、费用报销、付款与对账流程;建立权限、审批与留痕机制。

步骤 3:申报执行与异常管理

按期完成申报与缴纳;对异常波动、资料缺口与问询进行闭环处理。

步骤 4:审计/尽调与年度收口

准备年度报表与审计资料;对接审计流程,并形成下一年度的优化建议与风险清单。


中国企业专属支持

获取“财税合规现状诊断 + 申报节奏建议”

请告知公司类型(PT PMA/本地 PT 等)、行业、预计月度交易量、是否涉及进口/分销/门店、以及是否需要审计支持。我们将由中文团队对接并给出推进建议。

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